Environnement dynamique et à forts enjeux.L'environnement est stimulant et très challengeant.
Vos missions sont : • Participer à l'élaboration et à l'amélioration continue du cadre de gestion des risques (stratégique, financier, opérationnel, informatique), • Superviser une équipe d'Auditeurs (internes) et assurer la liaison avec les Auditeurs tiers, • Participer à la définition des contrôles internes et de la planification de la vérification interne (y compris J-SOX, vérification interne, évaluation et suivi de la gestion des risques), • Effectuer l'examen et la mise à l'essai des contrôles internes établis dans toutes les entités (contrôles au niveau de l'entreprise, contrôles en matière de rapports financiers, contrôles des TI), • Réaliser des audits opérationnels pour les contrôles relatifs aux rapports financiers, aux contrôles informatiques ou aux contrôles au niveau de l'entreprise, selon les besoins, conformément à l'évaluation des risques.
« Solides compétences techniques directement liées à la fonction », solide connaissance des contrôles internes, des processus opérationnels, des normes du COSO et de l'IIA.Capacité avérée à évaluer et à mettre en oeuvre des améliorations de processus afin d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts.Solides capacités d'évaluation et d'atténuation des risques.Solides compétences en gestion du changement et des projets.Solides capacités d'analyse des données.Anglais courant.Conditions et AvantagesSalaire 80k€ et 100k€.