- Vérifier et saisir avec précision les factures fournisseurs dans le système comptable.- Assurer la concordance minutieuse des informations sur les factures avec les bons de commande, les contrats et autres documents pertinents.- Gérer avec rigueur les rapprochements entre les factures fournisseurs et les paiements effectués.- Collaborer de manière efficace avec les différents services internes pour résoudre les problèmes liés aux factures fournisseurs.- Assurer le classement et l'archivage des factures fournisseurs.