A ce poste, vous serez amené(e) à :- Gérer les données de base fournisseurs dans SAP,- Réceptionner les factures fournisseurs,- Rapprocher la facture avec les commandes et suivre les écarts, - Suivre les factures en litige,- Traiter les différentes notes de frais,- Réconcilier les comptes fournisseurs avec les balances auxiliaires,- Effectuer les revues comptables des comptes achats et de charges.